Sisällysluettelo:

Anonim

Sisäinen tuloviranomainen (IRS) tarjoaa veronmaksajille mahdollisuuden joko tehdä vakiomääräisen vähennyksen tai eritellä vähennykset veroihinsa. Jos sinulla on rajalliset mittarilukemat ja tietullihinnat, mutta ei merkittäviä muita vähennyksiä, kuten lääketieteellisiä kustannuksia, kiinnitysluottoja tai hyväntekeväisyyteen liittyviä lahjoituksia, on epätodennäköistä, että hyötyisit siitä, että et noudata tavallista vähennystä. Vuonna 2012 vakiomääräinen vähennys on 11 900 dollaria naimisissa oleville pariskunnille, jotka perivät yhdessä, 8 700 dollaria kotitalouksien päälliköille ja 5 950 dollaria sinkkuille tai naimisissa oleville henkilöille, jotka esittävät omia veroilmoituksiaan. IRS sallii ajoneuvon kustannukset ja tietullien, jotka aiheutuvat liiketoimintaa työntekijänä, vähentää, jos eritellään. Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, vähennät yrityksesi mittarilukema ja maksut C-luettelon kustannuksina, eikä sinun tarvitse eritellä vähennyksiäsi.

Jos olet työntekijä, sinun on eriteltävä vähennykset, jotta voit vaatia palkatonta työmatkaa ja tietullien. Luottokortti: Creatas / Creatas / Getty Images

Mitä mittarilukema ja maksujen määrä?

Riippumatta siitä, voitko vähentää työtehtäviäsi ja ajokilometrejäsi, riippuu siitä, milloin ajoit mailia ja maksit tietullit. IRS: n mukaan ajoneuvokustannuksia ei voi aiheutua ajaessasi asuinpaikastasi työhön. Sen sijaan liikematkat ovat yritystoimintaan perustuvia liikematkoja, kuten ajaminen mahdolliselle asiakkaalle, ajomatka toiseen työnantajaan tai työstä kouluun väliaikaisesti työhön liittyvään koulutukseen. Näiden matkojen aikana maksetut kilometrit tai maksut ja pysäköintimaksut ovat vähennyskelpoisia.

Kuinka paljon vähennetään?

Vuonna 2012 IRS sallii mittarilukeman vähentämisen 55,5 senttiä kilometriä kohti liiketarkoituksiin. Vuoden 2013 kurssi on 56,5 senttiä mailia kohti. Maksut ja pysäköinti ovat täysin vähennyskelpoisia liiketarkoituksiin.

Tietueiden säilyttäminen

Jotta vähennetään mittarilukema, tietullit ja pysäköintimahdollisuus liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, sinun on pidettävä kirjaa, jotta voit tukea vaatimuksiasi, jos IRS tarkastaa ne. Näissä tietueissa pitäisi näkyä matkasi päivämäärät, missä ajoi ja sieltä pois, kuinka pitkälle ajoitit ja mihin tarkoitukseen ajoi.

Akuuttien kustannusten laskeminen

IRS antaa veronmaksajille mahdollisuuden laskea ajoneuvojensa käyttökustannukset liiketoimintatarkoituksiin sen sijaan, että käytettäisiin normaalia kilometrimäärää. Tätä varten on seurattava kaikkia ajoneuvokustannuksia, jotka liittyvät liiketoiminnan käyttöön, mukaan lukien poistot, vakuutukset, palkkiot, korjaukset, tietullit ja polttoaine. Sitten pitää kirjaa kaikista vuoden aikana ajetuista ajokilometreistä ja selvittää, mikä prosenttiosuus ajasta, jolloin autoa käytettiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Seuraavaksi kerro prosenttiosuus auton käyttökustannuksista. Jos esimerkiksi auton kokonaiskustannukset olivat 5 500 dollaria ja mittarilukemuksesi osoittavat, että sitä käytettiin liiketoiminnassa 5 000: sta 10 000 mailista, se ajettiin tänä vuonna 50 prosentilla 5 500 dollaria 2,750 dollarin vähennykseen.

Muut mittarilaskut

IRS sallii myös vähennykset lääketieteelliseen mittarilukuun, liikkuvaan mittarilukuun ja hyväntekeväisyyteen. Jos aiot saada lääkärinhoitoa, tämä mittarilukema on vähennyskelpoinen 24 sentin verran vuodelta 2013. Liikkuva mittarilukema voidaan vähentää, kun uusi työsi on vähintään 50 kilometrin päässä edellisestä kotiostasi. se on myös 24 senttiä mailia kohti. Hyväntekeväisyysmatka sisältää ajamisen sivustoon hyväntekeväisyystyön suorittamiseksi tai hyväntekeväisyysjärjestön puolesta. Tämä mittarilukema on vähennyskelpoinen 14 sentin kilometrin verran.

Suositeltava Toimittajan valinta